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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2021-09-27 15:52

同學,你好,分錄如下
1
借:生產成本 30000
管理費用 10000
貸:應付賬款 40000
2
借:原材料 10000
應交稅費--應交增值稅(進項稅) 1300
貸:應付賬款 11300
3
借:固定資產 100000
應交稅費--應交增值稅(進項稅) 13000
貸:應付賬款 113000
4
借:管理費用 5650
貸:原材料 5000
應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)650

桂龍老師 解答

2021-09-27 15:52

5
借:在建工程 20000
貸:原材料 20000

桂龍老師 解答

2021-09-27 15:53

4
借:待處理財產損溢 5650
貸:原材料 5000
應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)650
5
借:營業外支出 5650
貸:待處理財產損溢 5650

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你好 1,借:制造費用,管理費用,貸:應付賬款 2,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 3,借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 4,借:待處理財產損益,貸:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 5,借:營業外支出,貸:待處理財產損益 分錄的數據,麻煩自行代入一下
2021-12-24 13:48:12
同學,你好,稍等,我看一下
2021-09-28 11:44:47
你好 (1)接供電部門通知,公司本月應付電費40000元,其中車間30000元,管理部門10000元。 借:制造費用 30000,管理費用 10000,貸:應付賬款 40000 (2)購入材料一批,價款10 000元,增值稅1300元,材料驗收入庫,款項尚未支付。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 (3)購入一臺不需安裝的設備,價款100 000元,增值稅13 000元,款項尚未支付 借:固定資產?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 (4)庫存材料因管理不善發生毀損,成本5000元,增值稅650元。 借:待處理財產損益,貸:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) (5)經批準上述材料毀損轉作營業外支出。 借:營業外支出,貸:待處理財產損益 (6)建造廠房領用生產用原材料20000元,其購入時增值稅為2600元。 借:在建工程,貸:原材料
2021-09-27 09:07:07
同學你好 1;1; 借,制造費用30000 借,管理費用10000 貸,應付賬款40000 2; 借,原材料10000 借,應交稅費一應增一進項1300 貸,應付賬款11300 3; 借,固定資產100000 借,應交稅費一應增一進項13000 貸,銀行存款113000 4; 借,待處理財產損溢5650 貸,原材料5000 貸,應交稅費一應增一進項轉出650 5; 借,營業外支出5650 貸,待處理財產損溢5650
2021-12-24 13:49:07
同學,你好,分錄如下 1 借:生產成本 30000 管理費用 10000 貸:應付賬款 40000 2 借:原材料 10000 應交稅費--應交增值稅(進項稅) 1300 貸:應付賬款 11300 3 借:固定資產 100000 應交稅費--應交增值稅(進項稅) 13000 貸:應付賬款 113000 4 借:管理費用 5650 貸:原材料 5000 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)650
2021-09-27 15:52:16
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