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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-12-24 13:48

你好
1,借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款
2,借:原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款
3,借:固定資產(chǎn)  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:銀行存款
4,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
5,借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
分錄的數(shù)據(jù),麻煩自行代入一下

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你好 1,借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款 2,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 3,借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 4,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 5,借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 分錄的數(shù)據(jù),麻煩自行代入一下
2021-12-24 13:48:12
同學(xué),你好,稍等,我看一下
2021-09-28 11:44:47
你好 (1)接供電部門通知,公司本月應(yīng)付電費(fèi)40000元,其中車間30000元,管理部門10000元。 借:制造費(fèi)用 30000,管理費(fèi)用 10000,貸:應(yīng)付賬款 40000 (2)購入材料一批,價(jià)款10 000元,增值稅1300元,材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (3)購入一臺不需安裝的設(shè)備,價(jià)款100 000元,增值稅13 000元,款項(xiàng)尚未支付 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (4)庫存材料因管理不善發(fā)生毀損,成本5000元,增值稅650元。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (5)經(jīng)批準(zhǔn)上述材料毀損轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出。 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 (6)建造廠房領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元,其購入時(shí)增值稅為2600元。 借:在建工程,貸:原材料
2021-09-27 09:07:07
同學(xué)你好 1;1; 借,制造費(fèi)用30000 借,管理費(fèi)用10000 貸,應(yīng)付賬款40000 2; 借,原材料10000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1300 貸,應(yīng)付賬款11300 3; 借,固定資產(chǎn)100000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13000 貸,銀行存款113000 4; 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650 貸,原材料5000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出650 5; 借,營業(yè)外支出5650 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650
2021-12-24 13:49:07
同學(xué),你好,分錄如下 1 借:生產(chǎn)成本 30000 管理費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付賬款 40000 2 借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 3 借:固定資產(chǎn) 100000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 13000 貸:應(yīng)付賬款 113000 4 借:管理費(fèi)用 5650 貸:原材料 5000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)650
2021-09-27 15:52:16
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