
相似問題
最新問題
企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業所得稅。后面發現有錯誤就更正了企業所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
異地預繳企業所得稅了。季報也忘記填寫抵減。年度申報企業所得稅匯算清繳應該怎么填報合理。一定需要更正申報季報的企業所得稅嗎?
企業所得稅就是年度申報表和所得稅匯算清繳報表有那些,之前都是零申報,所得稅年度申報表未申報,匯算清繳是和所得稅年度申報表一致嗎,有現成的表格嗎

