
老師,去年開(kāi)的專(zhuān)票因客戶(hù)原因退回,繳納的增值稅會(huì)退嗎
答: 你好 一般不退 可以抵扣后面稅款?
我們11月份給客戶(hù)開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額,全額繳納增值稅;12月因客戶(hù)原因,退回,需開(kāi)紅字發(fā)票,未重新開(kāi)具發(fā)票。11月份繳納的增值稅可以退回嗎?
答: 您好!不可以。你可以在12月減少收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn),申請(qǐng)退回的增值稅怎么做分錄?因?yàn)殇N(xiāo)售折讓原因,導(dǎo)致多繳納的增值稅,而退回來(lái)
答: 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,你之前交稅是做借未交增值稅 貸銀行吧,


Lisa于 追問(wèn)
2021-09-23 12:55
玲老師 解答
2021-09-23 13:00