
老師,我單位是購(gòu)貨方,發(fā)票已經(jīng)抵扣。發(fā)票有問(wèn)題,需要沖紅票重開(kāi)。11月份我單位開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,供方12月份開(kāi)出紅字發(fā)票和正確發(fā)票。在11月份的納稅申報(bào)中,需要在紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額中填寫,對(duì)嗎?12月份的申報(bào)表中紅字發(fā)票怎么處理呢?
答: 你和,在11月也就是12月初申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,。12月就不用再申報(bào)了
下列關(guān)于《紅字增值稅專用發(fā)票信息。》正確的是A.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負(fù)數(shù)B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票C.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》只能由購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具D.使用導(dǎo)入《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》功能時(shí),可以同時(shí)導(dǎo)入多個(gè)信息表電子文件
答: 您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月開(kāi)具了增值稅專用紅字發(fā)票,但本月沒(méi)有銷售收入,本月開(kāi)具增值稅專用紅字發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)留底嗎?
答: 您好,學(xué)員,紅字專用發(fā)票是不可以留底的。

