老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

老師你好 我想問一下公司里面有飯補 是針對出差的一天50 比如說員工出差10天 直接讓員工拿500塊的餐飲發票來抵 這樣可以嗎 后期有稅務風險嗎
答: 你好,500塊錢的餐飲發票金額有點大。
公司員工的餐飲費,怎么入賬,沒有發票,有什么風險
答: 平時上班提供的餐飲嗎?如果是的話,借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款沒有發票正常做賬,只不過是不允許抵扣企業所得。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
取得的餐飲費發票,是計差旅費還是業務招待費還是計餐飲費?如果全部計管理費用-餐飲費中是否有稅務風險?
答: 你好 要看是什么業務發生的。 才好判斷。? 出差發生的計入差旅費。? ? 招待客戶的計入招待費的? ?


曾芬 追問
2021-09-23 10:00
曾芬 追問
2021-09-23 10:00
郭老師 解答
2021-09-23 10:01
曾芬 追問
2021-09-23 10:02
曾芬 追問
2021-09-23 10:03
郭老師 解答
2021-09-23 10:04
郭老師 解答
2021-09-23 10:04