
老師,借:庫存現金1000 貸:管理費用1000 損益結轉:借:本年利潤-1000 貸:管理費用-1000 這樣做導致報表的勾稽關系不平,年底來怎么調賬呀能把報表的勾稽關系調平呀
答: 你好,可能是你軟件的問題,你這樣做賬其實是不會影響報表的平衡與勾稽關系的
去年利潤表報表里多記了一筆管理費用跟庫存現金怎么辦?分錄 借:管理費用,貸:庫存現金
答: 借庫存現金 貸利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到一筆物管處退的物管費,當時這筆錢已經計提了,現在該怎么做分錄沖回,原來的分錄如下借:管理費用——物管費貸:庫存現金借:本年利潤貸:管理費用——物管費現在收到了他們一筆退款是現金這種情況該怎么做分錄沖回原來的賬
答: 借;庫存現金 貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤


Tingzi 追問
2016-12-30 15:09
鄒老師 解答
2016-12-30 14:44
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2016-12-30 15:04
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2016-12-30 15:15