
去年利潤表報表里多記了一筆管理費用跟庫存現金怎么辦?分錄 借:管理費用,貸:庫存現金
答: 借庫存現金 貸利潤分配
管理費用負數與沖紅的區別:計提管理費用1000 借:管理費用1000 貸:庫存現金1000 實際發生800 借:管理費用800 貸:庫存現金800 剩余多計提200,要怎么做賬? 1.管理費用-200 貸:庫存現金-200 2. 借:庫存現金200 貸管理費用-200 這兩種方法會影響資產負債表和利潤表嗎
答: 您好!都可以的。隨便選一個就可以了。建議選第一個。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問李愛文老師 剛才問題沒有問完 請問老師 工廠購買了電暖氣 本來是老板弄得另外一個工廠的 但是現在走了我們這個工廠 當時的分錄是 借 管理費用福利費 貸 庫存現金 現在要轉到他另外一個工廠 這個沖減分錄怎么做呢 摘要咋寫
答: 借:管理費用——福利費 負數 貸:庫存現金 負數


背后的檸檬 追問
2021-02-05 11:09
郭老師 解答
2021-02-05 11:11
郭老師 解答
2021-02-05 11:11