
老師請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款的借方余額為什么會(huì)是負(fù)數(shù)。我要怎么做這筆分錄,起初貸方有余額458180。
答: 您好 收取了貨款還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 所以借方負(fù)數(shù)
老師,2019年12月底應(yīng)收賬款還有余額,需要做什么分錄
答: 您好,同學(xué),不需要做分錄,余額結(jié)轉(zhuǎn)到2020年期初即可。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收賬款的貸方有余額錢(qián)早已經(jīng)收了在應(yīng)收賬款上一直負(fù)數(shù)掛帳問(wèn)老師銷賬的分錄怎么寫(xiě)?
答: 你好,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)


木蘭花 追問(wèn)
2021-09-15 20:01
小林老師 解答
2021-09-15 20:25
木蘭花 追問(wèn)
2021-09-15 20:30
木蘭花 追問(wèn)
2021-09-15 20:30
小林老師 解答
2021-09-15 21:02
木蘭花 追問(wèn)
2021-09-15 21:57
木蘭花 追問(wèn)
2021-09-15 21:57
小林老師 解答
2021-09-15 22:39