
總賬里面輔助余額表里面,應(yīng)收賬款-售前有一筆1300塊錢,但是這個錢要轉(zhuǎn)去售后,分錄是怎么做?麻煩老師解答下,急急急
答: 借:應(yīng)收賬款-售后 貸:應(yīng)收賬款-售前
應(yīng)收賬款的貸方有余額錢早已經(jīng)收了在應(yīng)收賬款上一直負(fù)數(shù)掛帳問老師銷賬的分錄怎么寫?
答: 你好,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2019年12月底應(yīng)收賬款還有余額,需要做什么分錄
答: 您好,同學(xué),不需要做分錄,余額結(jié)轉(zhuǎn)到2020年期初即可。


兜兜瘋 追問
2020-01-09 22:01
兜兜瘋 追問
2020-01-09 22:02
bamboo老師 解答
2020-01-09 22:03
兜兜瘋 追問
2020-01-10 21:56
兜兜瘋 追問
2020-01-10 21:56
bamboo老師 解答
2020-01-10 22:08