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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-13 14:30

分錄可以做到今年的這個是專票還是普票的?

?Elena? 追問

2021-09-13 14:33

有普票,也有專票,請教您分別怎么寫分錄

郭老師 解答

2021-09-13 14:37

借應付賬款貸以前年度損益調整應交稅費應交增值稅進項轉出借,應付賬款貸以前年度損益調整,然后把以前年度損益調整余額都結轉到利潤分配里面,就可以借營業外支出貸應付賬款,今年的時候匯算清繳調增這個營業外支出。

應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款貸銀行存款。
企業所得稅需要補交的吧?

?Elena? 追問

2021-09-13 14:50

老師,您好,目前還不知道是否 需要 補繳,應該是先彌補以前年度虧損,對嗎?

郭老師 解答

2021-09-13 14:51

這個問下你稅務局,如果彌補虧損的話,你得需要修改1617年,還有一八年,這三年的匯算清交才可以啊。

?Elena? 追問

2021-09-13 16:22

老師,您的意思是如果我在2021年寫以前年度損益調整的話,只調整2021的企稅,如果要彌補虧損就要調前幾年的報表,對嗎?

?Elena? 追問

2021-09-13 16:23

2016年調減成本:753662.48元,調增企業所得稅:753662.48元*0.25=188415.62元
2017年調減成本:3000660.00元,調增企業所得稅:3000660.00*0.25=750165.00元
2019年調減成本:1967730.00元,調增企業所得稅:1967730.00*0.25=491932.50元
老師,麻煩您幫我看看這樣對不對?

郭老師 解答

2021-09-13 16:26

對的是的,是這么做的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!這個是要做以前年度損益調整的 。
2019-11-18 17:33:30
你好!是的。就是這樣。是匯算清繳前補回
2018-05-17 15:15:17
你好 是的 你匯算調整就行
2018-11-30 16:40:39
同學你好!是的 這個是要調增的哦
2021-06-23 23:35:17
同學你好 要交稅的
2022-08-31 11:41:03
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