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陽光
于2018-05-17 15:12 發布 ??848次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-05-17 15:15
你好!是的。就是這樣。是匯算清繳前補回
陽光 追問
2018-05-17 16:00
那暫估的賬,在2018年5月前沖回就可以了是嗎?
宋生老師 解答
2018-05-17 16:12
你好!你暫估的,如果有差額就沖減。
2018-05-17 16:27
那暫估的賬,在2018年5月前沖回就可以了是嗎?,暫估的成本和實際成本不一致的問題,怎么處理?
2018-05-17 16:47
17年暫估,18年有發票入賬,暫估成本和實際成本有差異,匯算清繳時,是不是要做納稅調整,這個調整要在17年前調整還是可以在18年后調整?
2018-05-17 17:02
您好!也是一樣沖回,然后做正確的。我的意思是如果一致就不用沖了。直接貼發票上去
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比如17年暫估成本沒發票,18年4月收到開票時間為18年3月的發票可以紅沖暫估成本么,還需要納稅調整么
答: 您好!這個是要做以前年度損益調整的 。
2017暫估的成本,發票在2018年5月份前補回,就不需要做納稅調整是這樣的嗎?
答: 你好!是的。就是這樣。是匯算清繳前補回
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
年底公司原料發票還沒開來,暫估入庫,倉庫已經領用,生產為產品已經賣出去了,這部分成本需要做納稅調整么?
答: 同學你好!是的 這個是要調增的哦
老師,現在查出一個問題,就是12月份成本重復做了一筆導致企業虧損了,現在納稅調整表已經提交了,那是要改12月份的報表,還是修改調整納稅表?
討論
沒有發票的成本這一塊做全額納稅調整增加處理,那是不是就是進來的都是要繳17%的稅?還是繳25%的稅
老師您好,我們有一張成本票不能使用要做納稅調整,請問原來的主要業務成本308724調增應該填在哪一行
成本發票沒進來、在納稅調整表里扣除類其他輸入賬載金額和稅收金額是吧
沒有取得發票的成本費用,最后都會納稅調整要交稅嗎,什么費用成本沒發票也不會被納稅調整
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284736 個
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陽光 追問
2018-05-17 16:00
宋生老師 解答
2018-05-17 16:12
陽光 追問
2018-05-17 16:27
陽光 追問
2018-05-17 16:47
宋生老師 解答
2018-05-17 17:02