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送心意

田老師

職稱會計師

2016-12-26 23:41

我沒看懂電腦上記賬憑證的借貸方金額是怎么來的,我只知道304.3是增值稅轉出,其他的金額不知道是哪一項經濟業務!求解答謝謝

靜兒 追問

2016-12-26 23:57

金馬商貿有限公司籌建期購入固定資產并且取得了增值稅專用發票,為什么不計提增值稅?而購入的現代汽車是固定資產同樣也取得了增值稅發票,卻計提了增值稅,兩者都是固定資產增加,為什么會不同?求解答謝謝

靜兒 追問

2016-12-27 23:32

謝謝田老師

田老師 解答

2016-12-26 16:00

在年底必須要結平各明細科目,所以要結轉增值稅各明細科目

田老師 解答

2016-12-27 09:44

是年末科目余額金額,籌建期還沒有一般納稅人資格所以不能抵扣,而購入的現代汽車是固定資產時有一般納稅人資格所以能抵扣,

田老師 解答

2016-12-28 10:16

不客氣

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相關問題討論
你好,不用做結轉的分錄
2016-10-20 20:47:10
每年終了,一定要將應交稅金--應交增值稅科目的下級明細全部結清,只保留余額(如果有的話),不然下年度會造成發生額不正確。   結轉進項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅     貸:應交稅費——應交增值稅(進項)   結轉銷項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅(銷項)     貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅   根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時:   借:應交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2017-01-15 18:01:17
在年底必須要結平各明細科目,所以要結轉增值稅各明細科目
2016-12-26 16:00:14
您好,就是為了明確看到本月應該交的增值稅額,并清理增值稅明細科目余額。
2016-10-24 20:47:53
就是先把銷項進項等轉入到轉出未交增值稅,然后再將轉出未交增值稅轉到未交增值稅,這樣就可以把應交稅費--應交增值稅的三級科目余額結轉為零
2017-05-11 11:01:23
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