- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
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你好,不用做結轉的分錄
2016-10-20 20:47:10

每年終了,一定要將應交稅金--應交增值稅科目的下級明細全部結清,只保留余額(如果有的話),不然下年度會造成發生額不正確。
結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
2017-01-15 18:01:17

您好,就是為了明確看到本月應該交的增值稅額,并清理增值稅明細科目余額。
2016-10-24 20:47:53

你好,能把轉出的發過來看一下?
2016-06-23 07:54:04

在年底必須要結平各明細科目,所以要結轉增值稅各明細科目
2016-12-26 16:00:14
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