2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

以前年度的固定資產計入到費用了我需要怎么處理
答: 你現在要轉到固定資產嗎
你好老師我想問下就是固定資產盤盈為什么要計入以前年度損益呢 年度內和跨年都是一樣的嗎
答: 你好,對的,只要盤盈就差錯更正,差錯更正就是以前年度損益調整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我單位上年度買了一套設備,8380元,應一起計入固定資產,當時不清楚誤把其中4330元計入固定資產,已提折舊300.69元,剩下的4050元計入了費用,現在想調到固定資產借:固定資產 4050 貸:以前年度盈余調整 3768.75 固定資產累計折舊 281.25(補提折舊)然后錄一張原值8380的卡片,把之前原值4330的卡片刪除,這樣做可以嗎
答: 你好同學,如果說你是要按照新的原值入賬的話,你可以按照這個樣子處理。

