老師好,我公司是建筑公司。有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,選擇差額征收。收到10萬(wàn)的勞務(wù)普票稅率1%,稅額是990.1,怎么做分錄? 借:工程施工 (數(shù)值是多少) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 (數(shù)值是 多少) 貸:應(yīng)付賬款 100000
媛yuan168
于2021-08-31 10:31 發(fā)布 ??1086次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-08-31 10:44
一、屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,就是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。就是取得增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅,同時(shí)當(dāng)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出處理。
二、具體的會(huì)計(jì)分錄是:
1、收到發(fā)票時(shí),分錄是:
借:工程施工 99909.9
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)990.1
貸:應(yīng)付賬款100000
二、同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,分錄是:
借:工程施工990.1
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)990.1
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一、屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,就是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。就是取得增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅,同時(shí)當(dāng)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出處理。
二、具體的會(huì)計(jì)分錄是:
1、收到發(fā)票時(shí),分錄是:
借:工程施工 99909.9
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)990.1
貸:應(yīng)付賬款100000
二、同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,分錄是:
借:工程施工990.1
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)990.1
2021-08-31 10:44:08

同學(xué)你好
稅額就是990.1
工程施工是10萬(wàn)-990.1
2021-08-31 10:14:51

借:應(yīng)付賬款-張三, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各種稅費(fèi),這樣對(duì)嗎 內(nèi)帳可以
2017-01-11 09:20:03

之前預(yù)付了款,借預(yù)付貸銀行,現(xiàn)在收到發(fā)票就這樣做貸預(yù)付,用來(lái)沖銷預(yù)付款。如果是貸應(yīng)付就是收到發(fā)票了還沒付款
2019-12-02 09:00:04

你好
借;原材料——應(yīng)當(dāng)計(jì)入某項(xiàng)目而沒有計(jì)入的項(xiàng)目 貸;原材料-A項(xiàng)目(多計(jì)入的金額 )
2018-07-31 09:05:07
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媛yuan168 追問
2021-08-31 10:49
江老師 解答
2021-08-31 10:52