
老師,我想問一下,沖紅的發(fā)票做賬的時(shí)候,應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好,如果是銷項(xiàng)發(fā)票紅沖 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
剛剛我在群里看見他們討論買車發(fā)票沒到,是應(yīng)該等發(fā)票到了在做賬還是怎么做分錄
答: 可以先按合同先做借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,后續(xù)取得發(fā)票有差額再調(diào)整,借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司現(xiàn)在做賬做到9月份了,忽然找到19年4月份的發(fā)票,請問我該怎么辦,又要倒回去做分錄嗎,好麻煩哦
答: 不是,可以直接在現(xiàn)在進(jìn)行賬務(wù)處理。


忐忑的蠟燭 追問
2021-08-26 19:34
忐忑的蠟燭 追問
2021-08-26 19:34
鄒老師 解答
2021-08-26 19:34
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2021-08-26 19:42
鄒老師 解答
2021-08-26 19:50
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2021-08-26 19:54
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2021-08-26 19:54