
你好,請問應付賬款余額為90萬,因材料質量問題,雙方協商少付40萬,實付50萬,這個分錄怎樣做?
答: 借;應付賬款 貸;銀行存款 營業外收入
去年年底是暫估金額為4000,今年一月沖上年暫估時多沖了100,現在暫估月是-100,怎么調整。暫估:借原材料4000 貸應付賬款暫估4000沖銷暫估:借原材料-4100 貸應付帳款暫估-4100余額為-100,調整的分錄應該怎么做
答: 你好 你上面是做了暫估分錄 和沖暫估分錄 現在你就按你實際發票來做原材料的賬 借原材料 進項稅貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:原材料-鋼材-0級 貸:應付賬款 ,現在發現購買的鋼材不只是0級,有分0級1級2級,現在想把0級的余額轉入1級2級 這個怎么轉?
答: 根據剩余各自的數量轉


鄒老師 解答
2016-12-22 10:54
鄒老師 解答
2016-12-22 10:57