
如何通過(guò)設(shè)立獨(dú)立核算分支機(jī)構(gòu)來(lái)籌劃業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
答: 一、業(yè)務(wù)招待費(fèi),在企業(yè)所得稅稅前列支的標(biāo)準(zhǔn)是: 1、需要有發(fā)票;2、按發(fā)生額的60%,與收入的千分之五,比大小,取最小值,在企業(yè)所得稅稅前列支,至于發(fā)生額與稅前可以列支的最小值之間的差額,屬于企業(yè)所得稅納稅調(diào)增事項(xiàng),補(bǔ)交企業(yè)所得稅。 二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)就不存在籌劃的意義。
老師下午好,給客戶購(gòu)買(mǎi)機(jī)票在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面核算嗎?
答: 你好,可以的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,匯算要退稅350元,不想退稅了,業(yè)務(wù)招待費(fèi)做多少可以不用退稅,怎么計(jì)算
答: 不想退稅,就當(dāng)場(chǎng)預(yù)繳了,是不用硬做業(yè)務(wù)招待費(fèi)去平這個(gè)350元的。


京京 追問(wèn)
2021-08-15 12:33
江老師 解答
2021-08-15 12:36