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katlyn
于2020-05-27 10:19 發布 ??1106次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-05-27 10:21
需要調增的,直接填寫納稅調整表
katlyn 追問
2020-05-27 10:24
但是并沒有超過調增的數
蔣飛老師 解答
2020-05-27 10:35
銷售收入為1000萬元,招待費實際發生額為10萬元,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。稅前扣除額為5萬元。 招待費10萬元,按照發生額的60%計算等于6萬元,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。銷售收入為1000萬元的5‰為5萬元。因此,只能在稅前扣除5萬元。超過5萬元部分不能稅前扣除。這樣,發生10萬元招待費,按照發生額的60%計算等于6萬元,有1萬元不能稅前扣除。
2020-05-27 10:39
如果沒有收入,但是福利費是1592,工資是74400,福利費還需要在職工薪酬支出及納稅調整明細表做調整嗎
2020-05-27 10:42
需要的與收入無關。
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老師好,匯算要退稅350元,不想退稅了,業務招待費做多少可以不用退稅,怎么計算
答: 不想退稅,就當場預繳了,是不用硬做業務招待費去平這個350元的。
你好,我們業務招待費中有白條,我在匯算時計算60%,是桉剔除白條金額的60%,還是按原來金額的60%
答: 是按剔除白條金額的60%
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
做匯算時如果公司有業務招待費的話填在那個表,需不需要調增?
答: 需要調增的,直接填寫納稅調整表
業務招待費最新的匯算比例是多少
討論
周方曉老師的業務招待費的核算內容怎么只講一半就沒有了
如何通過設立獨立核算分支機構來籌劃業務招待費?
老師下午好,給客戶購買機票在業務招待費里面核算嗎?
業務招待費調增怎么填?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
★ 4.99 解題: 70466 個
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katlyn 追問
2020-05-27 10:24
蔣飛老師 解答
2020-05-27 10:35
katlyn 追問
2020-05-27 10:39
蔣飛老師 解答
2020-05-27 10:42