
因為之前進項稅一直超過銷項,所以應交稅費科目一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應交稅費-應交增值稅科目余額在貸方了,是否應該要結(jié)轉(zhuǎn)?應交稅費-應交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應交稅費-應交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅(科目余額) 110萬 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
答: 同學你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
我年底要不要把應交稅費-應交增值稅(進項稅額)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0?如果需要結(jié)轉(zhuǎn),是每月結(jié)轉(zhuǎn),還是每月結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年末:應交稅費-應交增值稅 ;總賬科目借方余額:30013元 應交稅費-應交增值稅-進項稅額借方余額;35970.26 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸方余額;5956.92 應交稅費-待認證進項稅額借方余額;1528.31請問這個要做怎樣的結(jié)轉(zhuǎn);結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎樣做,請賜教!
答: 結(jié)轉(zhuǎn)時,借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅;5956.92,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;30013.34,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額;35970.26。同時,借;應交稅費-未交增值稅;30013.34,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;30013.34。

