老師,我公司為建筑企業一般納稅人,項目是一般計稅9 問
那個是可以抵扣的。你們是一般計稅 答
你好,給員工打了兩筆錢,員工給公司維修請的工人微 問
你好,當時約定的是開發票嗎?你找稅務局一般不管這些的,沒有發票可以正常做帳,但是抵扣不了所得稅。 答
請問出差招待客戶去旅游開的門票費用,應該入什么 問
可計入管理費用-招待費 答
母子公司之間資金往來怎么合規 問
您好,這個的話,主要是要求資金是正規的,然后用途合理,并且有歸還,這種 答
老師,買空調可以直接做費用嗎14038元,商貿行業 問
可以,買空調可以直接做費用 答

因為之前進項稅一直超過銷項,所以應交稅費科目一直沒有結轉。到12月應交稅費-應交增值稅科目余額在貸方了,是否應該要結轉?應交稅費-應交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結轉的分錄對么?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應交稅費-應交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出(科目余額) 10萬貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅(科目余額) 110萬 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 4萬
答: 同學你好,出現貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
我年底要不要把應交稅費-應交增值稅(進項稅額)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)科目余額結轉為0?如果需要結轉,是每月結轉,還是每月結轉?
答: 你好,不需要結轉的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年末:應交稅費-應交增值稅 ;總賬科目借方余額:30013元 應交稅費-應交增值稅-進項稅額借方余額;35970.26 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸方余額;5956.92 應交稅費-待認證進項稅額借方余額;1528.31請問這個要做怎樣的結轉;結轉分錄怎樣做,請賜教!
答: 結轉時,借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅;5956.92,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;30013.34,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額;35970.26。同時,借;應交稅費-未交增值稅;30013.34,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;30013.34。


????. 追問
2019-12-26 10:47
bamboo老師 解答
2019-12-26 10:49
????. 追問
2019-12-26 10:52
bamboo老師 解答
2019-12-26 11:01