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禾~zZ
于2016-12-15 11:29 發布 ??1273次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-12-15 11:33
老師,這個二十五萬是怎么來的呀
禾~zZ 追問
2016-12-15 11:40
意思是說要上繳七萬多的所得稅嗎
2016-12-15 11:42
假如公司處于沒有收入的階段時是不是就按照60%扣除
宋生老師 解答
2016-12-15 11:30
您好!調整金額為25萬元。至于交多少稅,一般是*25%=6.25萬元
2016-12-15 11:38
您好!不好意思我搞錯了。100萬的千分之五是5000元,只能抵扣5000元,要調整300000-5000=295000元。然后用295000*0.25
2016-12-15 11:43
您好!不是的。沒有收入不能扣除。
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請問因為業務招待費超過比例的調整填寫在哪里?
答: 您好 在納稅調整項目明細表里面填寫
調整去年業務招待費金額該怎么做?
答: 你好! 會計不用調賬的,申報時直接調寫納稅調整表就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是不是入了業務招待費就要調整,因為限定60%?
答: 60%是可以稅前扣除的
你看看第三題的答案.有點問題。業務招待費只能扣3萬,那就是要調整12萬選D選項,為什么答案C
討論
老師 業務招待費怎么調整 需要填哪個表
@樸老師,3.沒有調整就是之前的報表, 這個沒有調整是指什么,業務招待費是肯定會調增的,這是不是也算調整了呢?
30萬的香煙計入業務招待費調整需要上多少稅?收入是100萬
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284296 個
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禾~zZ 追問
2016-12-15 11:40
禾~zZ 追問
2016-12-15 11:42
宋生老師 解答
2016-12-15 11:30
宋生老師 解答
2016-12-15 11:38
宋生老師 解答
2016-12-15 11:43