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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-15 11:33

老師,這個二十五萬是怎么來的呀

禾~zZ 追問

2016-12-15 11:40

意思是說要上繳七萬多的所得稅嗎

禾~zZ 追問

2016-12-15 11:42

假如公司處于沒有收入的階段時是不是就按照60%扣除

宋生老師 解答

2016-12-15 11:30

您好!調整金額為25萬元。至于交多少稅,一般是*25%=6.25萬元

宋生老師 解答

2016-12-15 11:38

您好!不好意思我搞錯了。100萬的千分之五是5000元,只能抵扣5000元,要調整300000-5000=295000元。
然后用295000*0.25

宋生老師 解答

2016-12-15 11:43

您好!不是的。沒有收入不能扣除。

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相關問題討論
您好 在納稅調整項目明細表里面填寫
2020-04-19 16:32:37
你好! 會計不用調賬的,申報時直接調寫納稅調整表就可以了
2019-10-15 06:43:47
你好 按發生額的百分之60 不超當年銷售收入的千分之5
2019-05-30 15:46:31
60%是可以稅前扣除的
2017-12-12 09:58:17
企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。 超出部分做納稅調整增加處理
2015-12-25 14:40:25
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