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風有信,花不誤
于2016-05-21 11:14 發布 ??1355次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-21 14:17
老師 我們業務招待費是1219元 收入是0 那稅前允許扣除多少 調增多少
風有信,花不誤 追問
2016-05-21 14:28
老師 我們16年第一季度的報表已經申報了 是調整之前的 我現在要申報年報 數據變了 這怎么辦
2016-05-21 14:38
1-3月份的報表是調整前的 還是調整后的 不受年報的影響嗎
鄒老師 解答
2016-05-21 11:17
根據發生額的60%扣除,但是最高不超過收入的千分之5,兩者那個小扣除哪個,超過的就是要調整增加的部分納稅項目調整明細表
2016-05-21 14:21
允許扣除0,調增1219
2016-05-21 14:33
業務招待費只是在年報做調整,季度根據利潤總額預繳
2016-05-21 14:39
季度只是預繳,不對業務招待費進行調整的年報才對業務招待費進行調整
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請問因為業務招待費超過比例的調整填寫在哪里?
答: 您好 在納稅調整項目明細表里面填寫
調整去年業務招待費金額該怎么做?
答: 你好! 會計不用調賬的,申報時直接調寫納稅調整表就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是不是入了業務招待費就要調整,因為限定60%?
答: 60%是可以稅前扣除的
@樸老師,3.沒有調整就是之前的報表, 這個沒有調整是指什么,業務招待費是肯定會調增的,這是不是也算調整了呢?
討論
你看看第三題的答案.有點問題。業務招待費只能扣3萬,那就是要調整12萬選D選項,為什么答案C
老師 業務招待費怎么調整 需要填哪個表
這個業務招待費怎么調整,如果不想退稅
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624468 個
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風有信,花不誤 追問
2016-05-21 14:28
風有信,花不誤 追問
2016-05-21 14:38
鄒老師 解答
2016-05-21 11:17
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2016-05-21 14:21
鄒老師 解答
2016-05-21 14:33
鄒老師 解答
2016-05-21 14:39