請問企業(yè)年報數(shù)據(jù)按當(dāng)年第四季度申報季度企業(yè)所 問
你好,你看一下你的利潤總額和利潤表里面的利潤總額一樣嗎?如果一樣的話,你是不是有調(diào)增的數(shù)據(jù)? 答
老師你好,我們是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在收到一筆政府 問
借銀行存款 貸專項應(yīng)付款 使用之后 借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入 答
我們公司老板膽子好大,4月份買了個車59萬,過了10多 問
你好,出售價格明顯低于計稅基礎(chǔ),這個有風(fēng)險 答
小企業(yè)會計制度下,補(bǔ)交企業(yè)所得稅時適用未來適用 問
小企業(yè)會計制度下,補(bǔ)交企業(yè)所得稅時適用未來適用法直接計入當(dāng)期損益。 答
老師您好 請問企業(yè)所得稅年報中A105050的各類基 問
A105050的各類基本社會保障性繳款,通常不含個人繳款部分 答

老師 ,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項月底怎么做進(jìn)銷項分錄結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
本月銷項1000,進(jìn)項600,上期留底進(jìn)項100,要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
答: 同學(xué),你好,銷項減進(jìn)項1000-600=400 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅400 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400 上期有留底100再加轉(zhuǎn)進(jìn)來的400=300所以應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額應(yīng)該是貸方300要交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸銀行存款300
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月進(jìn)項8388.74,銷項24863.76,分錄如何做,第一次結(jié)轉(zhuǎn),求分錄
答: 按下面這個進(jìn)項稅額和銷項稅額分開結(jié)轉(zhuǎn)。


未來可期 追問
2021-07-08 15:10
陳詩晗老師 解答
2021-07-08 15:11
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2021-07-08 15:12
陳詩晗老師 解答
2021-07-08 15:15
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2021-07-08 15:22
陳詩晗老師 解答
2021-07-08 16:05