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送心意

小平老師

職稱稅務師,中級會計師

2021-07-06 21:00

您好。
研發費用加計扣除的部分 有100萬要扣除 不合理 ,那只有400萬才能享受研發費用加計扣除了,加計扣除比例是75%哈。
即加計扣除的部分是400*0.75=300萬元。
應納稅所得額的部分 就是營業收入(6000)-營業成本(5000)-能加計扣除的部分(300)
加油。祝學習生活工作愉快!

Sunshine 追問

2021-07-07 05:25

老師這個100萬是不合理的費用,在計算應納稅所得額的時候為什么又可以在稅前扣除了?我就是不明白這點。

小平老師 解答

2021-07-07 07:50

您好!
題目不是告知的嗎:在稅前加計扣除審核中,有100萬是不合理哈。是指的有100萬不符合加計扣除的要求。
但沒有告知不符合稅前扣除的要求。
在企業中,研發費用中 不符合加計扣除的要剔除出來。
加油,祝學習生活工作愉快!

Sunshine 追問

2021-07-07 14:20

好的,謝謝老師

小平老師 解答

2021-07-07 14:22

不用哈 加油!
祝學習生活工作愉快!

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相關問題討論
您好,就是想告訴你,2016年沒有虧損。 多計可管理費用200萬都沒有虧損,調回去的話就更加不會虧損了。其實這句話也沒多大意義h
2019-08-29 04:24:59
選項A :投資者及其家庭發生的生活費用不允許在稅前扣除;選項B :個體工商戶生產經營所得應納個人所得稅的計稅依據=20-18+8-5000×12/10000=4(萬元);選項C :拍賣品為經文物部門認定是海外回流文物的,按轉讓收入額的2%征收率計算繳納個人所得稅;選項D:文物拍賣取得的收入應單獨按照“財產轉讓所得”計算繳納個人所得稅,不并入個體工商戶生產經營所得計稅。 所以答案選B
2019-10-27 10:28:00
因為20是稅收滯納金是不能在稅前扣除的,所以需要調增。
2020-07-15 10:14:08
同學,題目麻煩發一下
2022-02-12 18:47:58
您好,稅收滯納金不得扣除,但計入了利潤總額所以要加回 國債利息收入免稅,但計入了利潤總額要減去
2021-05-08 11:37:16
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