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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-10-07 12:31

你好!
解方程就更直觀些,比較容易理解

蔣飛老師 解答

2019-10-07 12:36

設總收入為y
那么稅后收入=y-個稅=y-y×(1-20%)*40%-7000=100000

蔣飛老師 解答

2019-10-07 12:39

就可以得出y-0.32y=0.68y=93000
最后得出y=136764.71

蔣飛老師 解答

2019-10-07 12:39

個稅= 136764.71-100000=36764.71

Ting 追問

2019-10-07 15:36

好的,明白了,謝謝老師!

蔣飛老師 解答

2019-10-07 15:37

不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
您好,就是想告訴你,2016年沒有虧損。 多計可管理費用200萬都沒有虧損,調回去的話就更加不會虧損了。其實這句話也沒多大意義h
2019-08-29 04:24:59
選項A :投資者及其家庭發(fā)生的生活費用不允許在稅前扣除;選項B :個體工商戶生產經營所得應納個人所得稅的計稅依據(jù)=20-18+8-5000×12/10000=4(萬元);選項C :拍賣品為經文物部門認定是海外回流文物的,按轉讓收入額的2%征收率計算繳納個人所得稅;選項D:文物拍賣取得的收入應單獨按照“財產轉讓所得”計算繳納個人所得稅,不并入個體工商戶生產經營所得計稅。 所以答案選B
2019-10-27 10:28:00
您好。 研發(fā)費用加計扣除的部分 有100萬要扣除 不合理 ,那只有400萬才能享受研發(fā)費用加計扣除了,加計扣除比例是75%哈。 即加計扣除的部分是400*0.75=300萬元。 應納稅所得額的部分 就是營業(yè)收入(6000)-營業(yè)成本(5000)-能加計扣除的部分(300) 加油。祝學習生活工作愉快!
2021-07-06 21:00:16
因為20是稅收滯納金是不能在稅前扣除的,所以需要調增。
2020-07-15 10:14:08
同學,題目麻煩發(fā)一下
2022-02-12 18:47:58
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