老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時(shí)候他是 問
需要代開租賃發(fā)票給公司 答
我們是勞務(wù)分包公司,其他勞務(wù)分包公司給我們開的 問
其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用。 答
老師,你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答
老師,請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬,其中主營業(yè)務(wù)成 問
這種填法不對(duì)。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額 。 你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 5 萬,其中主營業(yè)務(wù)成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬和管理費(fèi)用 - 工資 2 萬,都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時(shí) A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬 ,而不是只填計(jì)入管理費(fèi)用的 2 萬。 答
你好,采購商品,如果對(duì)方開不了具體明細(xì),只能開大類, 問
你好,這個(gè)要么就按正規(guī)的開,要么你們就承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 沒有能不開正規(guī)又沒有風(fēng)險(xiǎn)的辦法。 答

老師上月我們公司有留底稅額4萬多,這個(gè)月要交1萬多,計(jì)提增值稅要怎么計(jì)提
答: 你好,不用交稅月底不用做賬務(wù)處理的。
如果計(jì)提增值稅有留底稅額,怎么做分錄呀
答: 你好,增值稅是每月底轉(zhuǎn)賬分錄,借銷項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng) 貸減免稅額 貸未交增值稅 這樣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有上期留底的稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄,怎么計(jì)提增值稅?
答: 上期留底的稅額在本期可以不做分錄
我想咨詢一下,比如我這個(gè)月,銷項(xiàng)稅額有5萬,進(jìn)項(xiàng)稅額3萬,上期留底稅額有6萬,這個(gè)月沒交稅款,計(jì)提增值稅的分錄怎么做?
有留底稅。稅金計(jì)算是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底嗎?有留底稅的時(shí)候,增值計(jì)提的時(shí)候,減去留底稅計(jì)提嗎?
本期增值稅由于上期有留底稅額,所以12月不用交增值稅,做賬還需要做增值稅這一筆嗎?計(jì)提附加稅也不用計(jì)提嗎?
老師,我們公司上月留底稅額5萬,本月應(yīng)交增值稅4.5萬,本月計(jì)提了增值稅4.5萬,還需要計(jì)提附加稅不嗎?
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個(gè)月計(jì)提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅


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2021-07-06 15:41
小小何老師 解答
2021-07-06 16:04