退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

老師你好,公司新開立的一般戶,需要到稅務局備案嗎?如果不去備案的話會怎么樣呢?我們公司有個賬戶,是我們投標的時候招標公司給我們開的賬戶,沒有資金往來,只有最初開立時的1元的認證費,這樣的賬戶也要備案嗎?
答: 你好,賬戶不需要去稅務局備案的,沒有這個說法的
第13單號打印的內容是第14單號的內容,這個只是文本打錯,但是稅務局13單號還是第十三號的內容,所以現在是13單號看出14單號,意思就是說《13》單號的單子的內容是A公司的,但是你把《13》單號的單子寄給了B公司,并且B公司已經認證了,單純的寄錯了單子,現在我是應該找A公司開沖紅單,還是找B公司開沖紅單呀?
答: 您好,誰開給你的,就找誰沖紅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅務局要求去辦理實名認證這是什么意思?他們的用意是什么?應該注意什么?
答: 您好!就是現在辦稅必須要是那個公司,也必須是注冊過的辦稅人員

