老師,請(qǐng)問本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有20萬,進(jìn)項(xiàng)稅額有21萬,怎么做分錄
噯~斯斯
于2016-12-08 16:35 發(fā)布 ??806次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-12-08 16:45
不用做借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅這步了吧
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你好
借:成本費(fèi)用類目【看當(dāng)時(shí)第一次做進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的科目是什么】
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-02 11:13:11

同學(xué)
你好,
“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”會(huì)計(jì)分錄的做法如下:
(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí):
借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ;
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。
(2)月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出);
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
2022-03-04 16:59:01

借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-07 09:27:33

同學(xué)你好
之前收到發(fā)票咋做的
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-12-07 16:35:05

你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的福利費(fèi)嗎?如果是這種的話,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-10-12 11:49:37
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