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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-26 10:37

您好
請問收到藍字發票時候分錄怎么寫的?

生活的理想 追問

2019-09-26 10:38

做負數?

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:41

不是的  要看您藍字發票怎么寫的 然后給您對應的寫分錄

生活的理想 追問

2019-09-26 10:58

借庫存借進項貸應付

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:59

借:庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

生活的理想 追問

2019-09-26 11:00

當時供貨方開錯了,寄回沖了紅,而我已經抵扣了,只能讓他開負數發票

生活的理想 追問

2019-09-26 11:01

這樣不是借了兩次存貨嗎

bamboo老師 解答

2019-09-26 11:03

您是紅沖的話 分錄這樣寫
借:庫存商品 借方紅字
貸:應付賬款 貸方紅字
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸方藍字

生活的理想 追問

2019-09-26 11:12

如果不是手工賬呢

生活的理想 追問

2019-09-26 11:13

能不能負數

bamboo老師 解答

2019-09-26 11:16

不是手工帳 也可以負數

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相關問題討論
你好 借:成本費用類目【看當時第一次做進項的時候,對應的科目是什么】 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-09-02 11:13:11
同學 你好, “進項稅額轉出”會計分錄的做法如下: (1)發生需要轉出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) ; 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅轉出)。 (2)月底進行結轉時: 借:應交稅法-應交增值稅(進項稅轉出); 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)。
2022-03-04 16:59:01
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2022-01-07 09:27:33
同學你好 之前收到發票咋做的 是什么會計準則
2021-12-07 16:35:05
你好,具體的是什么業務?需要進項轉出是不允許抵扣的福利費嗎?如果是這種的話,借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-10-12 11:49:37
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