請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發(fā)產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

汽車服務商和商品供應商他們收到的錢與客戶支付的錢會有差額,差額就是我的收入,那這個開票的這個差額怎么解決呢?
答: 你好這個是不是經銷商 ,你們是不是開發(fā)票給客戶,收取全額做收入,這個支出商品供應商 這個做成本,
老師,假如我是中間商,客戶在我這里下單,然后我向供應商下單,供應商直接把貨發(fā)給客戶,客戶把錢打給供應商,作為中間商的我怎么進行會計處理?我們這個是有差額,不過這個差額要在以后收到供應商退給我們的那個差價后再退給客戶,能牽扯到錢入我們的賬戶的就這一個差價,其他的貨款是由客戶直接打到供應商客戶
答: 那你可以等收到差價的時候再做賬務處理,入主營業(yè)務收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們供應商開出的發(fā)票與付款金額有差額,差額1分錢,這個有關系嗎?
答: 你好,是你們多付了還是?
請問下,與供應商簽合同時簽的16%,現(xiàn)在開票開的是13%,然后供應商補了這3個點的金額給我們,那這個差額應該怎么入賬呢?
請問下,與供應商簽合同時簽的16%,現(xiàn)在開票開的是13%,然后供應商補了這3個點的金額給我們,那這個差額應該怎么入賬呢?
就是我們有保險兼業(yè)代理證,讓后我們幫客戶續(xù)上車輛保險,實際付給保險公司與我們收到客戶的錢有差額,這部分差額我們可以稅前列支嗎
我們有的客戶也是我們的供應商,我們在月底結賬的時候可以只支付差額嗎? 但是支付差額的話 之前簽訂了購銷合同 這樣的話會不會有風險 如果支付差額怎么賬務處理 不支付差額按實際業(yè)務怎么賬務處理?


小魚兒 追問
2021-06-29 11:08
maize老師 解答
2021-06-29 11:13
maize老師 解答
2021-06-29 11:14
maize老師 解答
2021-06-29 11:14