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上個月做的原材料100000元,也結轉完了,但是這個月發票作廢了,稅務局讓做成本減少,那就是借利潤分配 未分配利潤 貸主營業務成本,對嗎?
老師好,發票忘了把進項稅分出來,全入了3月份的成本里,已認證抵扣,我在5月份沖紅了該憑證,另做了有進項的憑證,減了稅額,成本也隨之減少,是不是還要做分錄借:利潤分配~未分配利潤貸:主營業務成本
24年回來的23年的成本發票 比23年暫估的金額要小 是不是差額部分還得做一個分錄 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 主營業務成本


小魚兒 追問
2021-06-25 11:23
鄒老師 解答
2021-06-25 11:30
小魚兒 追問
2021-06-25 11:41
鄒老師 解答
2021-06-25 11:41