25年做了24年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出繳納的增值稅 問
你好,這個稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎 答
老師,你好,零星支出500元一下收據(jù)入賬,是每天500還 問
是每次,從個人處購買商品或服務(wù) 答
老師,我們公司是貿(mào)易型的,有出口有內(nèi)銷,采購是同時 問
一、內(nèi)銷發(fā)票開具原則 需按實際供貨方分別開票(誰供貨,誰開票),確保貨、款、票一致。 二、無采購當(dāng)月內(nèi)銷的處理 1. 庫存為前期合規(guī)采購 直接用庫存發(fā)貨并開具銷項發(fā)票,無需當(dāng)月補(bǔ)開進(jìn)項(前期已取得發(fā)票,正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本)。 2. 庫存為無票采購或需補(bǔ)正 禁止虛開發(fā)票:不得無合規(guī)進(jìn)項直接開票,避免“無貨虛開”風(fēng)險。 補(bǔ)正流程:協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開前期采購發(fā)票(附物流、資金流憑證);無法補(bǔ)票的,庫存成本不得稅前扣除(匯算清繳調(diào)增),但銷項需按實際銷售如實開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發(fā)票流向一致,無合規(guī)進(jìn)項的商品,不得虛構(gòu)開票或隱瞞收入,避免稅務(wù)風(fēng)險。 答
外貿(mào)出口企業(yè),賬上有庫存200多萬元,應(yīng)收外國客戶20 問
你這個沒有報關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項目工作人員算工資,基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因為 問
你好yeah,是因為什么原因扣800 答

計提工資社保公積金和發(fā)放工資社保公積金的分錄?
答: 1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
計提工資社保公積金和繳納工資社保公積金的分錄是什么,
答: 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
每月計提工資、社保、公積金,但只交了社保、公積金,未發(fā)工資的分錄怎么做計提時:借:管理費用-社保、公積金、工資 ,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金、工資繳納社保、公積金時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 , 貸:銀行存款、其他應(yīng)收款-社保、公積金(個人部分)那么未發(fā)的工資怎么處理
答: 你好 ;? ? 沒有發(fā)放的工資 掛在應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??


穩(wěn)重的蛋撻 追問
2021-06-25 09:04
meizi老師 解答
2021-06-25 09:06
穩(wěn)重的蛋撻 追問
2021-06-25 09:07
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2021-06-25 09:07
meizi老師 解答
2021-06-25 09:08