老師,請問上年12月己幫員工買社保公積金,也在工資里收回自己承擔的部分,到本年1月才說12月的社保公積金都由員工自己承擔,于是收回了錢,請問分錄怎么做?
搖珠????36選7
于2019-09-15 15:45 發布 ??674次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-09-15 15:47
之前記了管理費用嗎
18年匯算清繳稅前扣除了嗎
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1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資
一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬--工資
一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬工資
貸:銀行存款
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬-社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-04-10 14:26:32

發放工資繳納社保和公積金分錄:
計提借:成本費用科目
貸:應付職工薪酬
支付:借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
其他應付款--個人社保
個人公積金
支付社保和公積金:
計提借:成本費用科目
貸:應付職工薪酬
支付:借:應付職工薪酬
其他應付款--個人社保
個人公積金
貸:銀行存款
2019-04-03 14:30:49

你好 ;? ? 沒有發放的工資 掛在應付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??
2021-10-12 10:34:24

參考這個
2019-01-22 17:23:04
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