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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-24 15:56

你好  你現在做的是哪個公司的賬

A 夢啊 追問

2021-06-24 15:58

我現在做的是代收這邊的憑證

meizi老師 解答

2021-06-24 16:05

 你好    2萬不是你的收入 不能去做收入的;    借銀行存款2萬貸其他應付款 2萬        借其他應付賬款 600 貸   主營業務收入  應交稅費-應交增值稅     借 其他應付款 800貸銀行存款 800   

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:07

不用交稅的,我2萬沒做收入啊

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:07

還有老師這些憑證能合并成一個憑證啊

meizi老師 解答

2021-06-24 16:13

 你好    做收入         分別來做賬吧。     分別體現 等下久了 你自己都容易混淆業務了  

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:16

我主要想了解我這憑證這樣做對不對,請指導

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:16

麻煩老師幫我

meizi老師 解答

2021-06-24 16:22

 你好    可以 你就這樣來掛   

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:31

老師我同事也是會計,她說比如這2萬代收款不包含我應收對方裝卸費5000的話,只能借其他應收款5000貸其他業務收入5000,然后借銀行存款   貸其他應付款等等,說不能合并不能反映這資金來源,我說我用其他應付款借方代替其他應收款借方是一個道理,這樣就可以合并憑證了,老師我理解對嗎,

meizi老師 解答

2021-06-24 16:34

 你好 是的。 合并做一筆就行了。  你是內賬 這個 也可以這樣掛  

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您好,先紅沖分錄,借;銀行存款,負數,貸:其他應付款,負數。再做借:銀行存款,貸:以前年度損益調整,應交稅費-應交增值稅(銷項),同時,借;以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤。
2019-07-06 23:38:31
您好!這兩個分錄都是按第二種方式做。
2017-02-06 09:28:36
您好,收到客戶保險費時,借:銀行存款 5507 貸:其他應付款——代收保險費,5507,給保險公司解款時,借:其他應付款——代收保險費,6748, 貸:銀行存款,6748,收到保險公司返點時,借:銀行存款,1241, 貸:其他應付款——代收保險費,1241,
2017-01-22 22:53:16
你好,這個具體的是什么業務的?
2022-02-11 11:46:03
同學你好 這個可以的哦
2021-06-24 16:14:06
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