
您好,老師,我們有一筆收入,跨年了,當時業務類型錯了,科目也近錯了,借:銀行存款貸:其他應付款,正確的當時應該是借:銀行存款貸:其他業務收入,求怎么改正
答: 您好,先紅沖分錄,借;銀行存款,負數,貸:其他應付款,負數。再做借:銀行存款,貸:以前年度損益調整,應交稅費-應交增值稅(銷項),同時,借;以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤。
老師,請教一下,上級主管部門給了我們1500元要我單位慰問黨員,我應做的分錄是:借,銀行存款 貸:其他應付款。還是借;銀行存款,貸:其他業務收入。付出去的時候,我應做借:其他應付款--黨員慰問費。貸:銀行存款,還是做借:營業處支出,貸:銀行存款。哪個比較正確,還是兩種都可以
答: 您好!這兩個分錄都是按第二種方式做。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到款的時候做賬:借銀行存款:10萬 貸:其他應付款10萬返款:借其他應付款10萬貸:銀行存款86640.09 貸其他業務收入:13359.91
答: 你好,這個具體的是什么業務的?


A 夢啊 追問
2021-06-24 15:58
meizi老師 解答
2021-06-24 16:05
A 夢啊 追問
2021-06-24 16:07
A 夢啊 追問
2021-06-24 16:07
meizi老師 解答
2021-06-24 16:13
A 夢啊 追問
2021-06-24 16:16
A 夢啊 追問
2021-06-24 16:16
meizi老師 解答
2021-06-24 16:22
A 夢啊 追問
2021-06-24 16:31
meizi老師 解答
2021-06-24 16:34