我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務局扣繳端中提示:“您輸入的證件號 問
你好,一般是身份證號碼輸錯了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發(fā)票,如何沖銷 問
同學,你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發(fā)票重新做。不需要用到以前年度損益調(diào)整科目 答
3月份工資:應發(fā)工資:61465單位社保:30110.78元,個人 問
計提工資 借管理費用等61465 貸應付職工薪酬應付工資61465 答
手續(xù)費不算到成本里面嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

您好,老師,我們有一筆收入,跨年了,當時業(yè)務類型錯了,科目也近錯了,借:銀行存款貸:其他應付款,正確的當時應該是借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入,求怎么改正
答: 您好,先紅沖分錄,借;銀行存款,負數(shù),貸:其他應付款,負數(shù)。再做借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,應交稅費-應交增值稅(銷項),同時,借;以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤。
老師,請教一下,上級主管部門給了我們1500元要我單位慰問黨員,我應做的分錄是:借,銀行存款 貸:其他應付款。還是借;銀行存款,貸:其他業(yè)務收入。付出去的時候,我應做借:其他應付款--黨員慰問費。貸:銀行存款,還是做借:營業(yè)處支出,貸:銀行存款。哪個比較正確,還是兩種都可以
答: 您好!這兩個分錄都是按第二種方式做。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到款的時候做賬:借銀行存款:10萬 貸:其他應付款10萬返款:借其他應付款10萬貸:銀行存款86640.09 貸其他業(yè)務收入:13359.91
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務的?


向幸福出發(fā) 追問
2018-11-29 15:15
鄒老師 解答
2018-11-29 15:17
向幸福出發(fā) 追問
2018-11-29 15:18
鄒老師 解答
2018-11-29 15:19