
老師,您好,收到物流公司賠付款,然后再付給供應商,收到款時,做借,銀行存款,貸其他應付款,付給供應商時,借其他應付款,貸銀行存款,這樣行嗎
答: 同學,你好 恩,可以的
收到物流公司的賠償款,要用這筆款去沖減客戶的應收,賬務處理這樣行不:收到時:借:銀行存款 貸:其他應付款-其他,沖減:借:其他應付款-其他 貸:應收賬款-客戶
答: 你好,這樣做賬是可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
代收代繳水電費的問題, 收裝修公司水電費, 沒開票只開了收據, 然后水電費需要繳納給物業公司 (物業公司給開票)這種情況怎么處理一般來說就是是掛 借:現金 貸:其他應付款-代收代付水電費付這代收代繳款的時候就借 其他應付款-代收代繳水電費 貸:銀行存款
答: 不符合代收代付定義。 收裝修公司水電費,應確認為其他業務收入 交物業公司水電費,應確認為其他業務成本

