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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-04 16:35

借原材料負數,貸應付賬款-暫估 負數借原材料,貸應付賬款-供應商,結轉成本有問題,借借其他業務成本負數,,貸原材料。 負數 按實際做,借其他業務成本,貸原材料。

有有 追問

2021-06-04 16:42

老師,你好,我暫估的就是不含稅的金額且與發票金額一致,那我收到發票的時候可不可以不紅沖之前做的,直接做一筆借應付賬款-暫估,應交稅費-進項,貸應付賬款-供應商

maize老師 解答

2021-06-04 16:44

借應交稅費-進項,貸應付賬款-供應商 貸應付賬款-暫估 負數,這樣

有有 追問

2021-06-04 17:01

老師,是把應付賬款-暫估用負數表示是嗎(不紅沖之前的,直接做這一筆分錄可以的吧)

maize老師 解答

2021-06-04 17:07

是的,是的,是的,是的

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相關問題討論
您好 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款
2021-06-02 13:56:33
你好!你如果發票金額和你分錄金額一致,直接貼進去就好了。如果有差額,就紅字沖減借原材料,貸應付賬款-暫估 然后按正確的金額入賬。
2021-10-09 10:10:10
你這個做進項稅額負數,等于進項稅額轉出這個,
2021-01-13 10:16:23
根據您提供的信息,以下是正確的賬務處理步驟: 1.沖銷去年暫估的費用: 借:營業費用-推廣費 -603780(紅字) 貸:應付賬款XX -603780(紅字) 2.確認今年的實際費用: 借:營業費用-推廣費 64199.59 借:應交稅金_應交增值稅_待認證進項稅額 3851.98 貸:應付賬款XX 68051.57 您已經沖銷了去年暫估的費用,并正確記錄了今年的實際費用。這樣處理是正確的。
2023-09-20 12:01:43
是的,是這樣賬務處理的
2021-03-19 10:49:59
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