請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,你好,我公司籌辦期間收到的進項發票,記得是,借,開辦費,應交稅費—進項,貸,銀行存款,還是應該記借,開辦費,應交稅費—待抵扣進項,貸,銀行存款,?現在有銷項應該如何做分錄?
答: 你好,如果取得專票的, 借,管理費用-開辦費 ,應交稅費—進項 ,貸,銀行存款,
老師,你好,我公司籌辦期間收到的進項發票,記得是,借,開辦費,應交稅費—進項,貸,銀行存款,還是應該記借,開辦費,應交稅費—待抵扣進項,貸,銀行存款,?
答: 你好 借,開辦費,應交稅費—進項,貸,銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么 認證進項稅發票時,要做 ,借:應交稅費--進項稅, 貸:應交稅費--待認證進項稅 分錄? 收到進項稅發票事,不是做了 借:庫存商品, 應交稅費--進項稅 , 貸:銀行存款 了嗎?
答: 你好,你在什么地方看到上面那對分錄?(在某些情況下,是對的喲)
老師,您好!對方多開增值稅專用發票,需對稅費進行進項稅轉出,這樣做分錄對嗎?借:管理費用 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
購進時:借 在途物質 應交稅費(待抵扣進項稅額)貸 銀行存款發票認證后:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費(待抵扣進項稅額)這樣做分錄行嗎?


程芳 追問
2021-06-03 10:54
紫藤老師 解答
2021-06-03 10:54
程芳 追問
2021-06-03 10:57
紫藤老師 解答
2021-06-03 10:58
程芳 追問
2021-06-03 11:05
紫藤老師 解答
2021-06-03 11:06
紫藤老師 解答
2021-06-03 11:06