
去年暫估了成本72萬(wàn),今年只收到了64萬(wàn)的發(fā)票,中間的差額補(bǔ)繳了稅,如何做賬務(wù)處理
答: 你好這個(gè)對(duì)應(yīng)實(shí)際發(fā)生只有64萬(wàn)是不是,借其他應(yīng)付款等,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)72萬(wàn)-64萬(wàn)
去年暫估了成本72萬(wàn),今年只收到了64萬(wàn)的發(fā)票,中間的差額補(bǔ)繳了稅,如何做賬務(wù)處理,業(yè)務(wù)招待費(fèi)也做了調(diào)整,如何做賬務(wù)處理
答: 你好,實(shí)際業(yè)務(wù)就是64萬(wàn)的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年暫估成本費(fèi)用了6萬(wàn),今年匯算前補(bǔ)回4萬(wàn),就紅沖了去年的六萬(wàn),這中間差額兩萬(wàn)怎么做賬呢 因?yàn)檫@兩萬(wàn)的差額導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表成本費(fèi)用成負(fù)數(shù)了
答: 你好,借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)6萬(wàn),借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)4萬(wàn),貸應(yīng)付賬款4萬(wàn)。
老師,你好去年我暫估了一部分成本100萬(wàn),今年只收到80萬(wàn),剩下20萬(wàn)以后也收不到了,我應(yīng)該如何賬務(wù)處理
假設(shè)21年暫估成本10萬(wàn),匯算清繳已做納稅調(diào)整補(bǔ)稅 賬上如何做處理呢 就是之前暫估的10萬(wàn),在今年如何做賬務(wù)處理呢
去年產(chǎn)生的的費(fèi)用,發(fā)票未到,做了暫估,今年匯算清繳前發(fā)票到了,如何賬務(wù)處理?
去年暫估今年收到發(fā)票,如何處理?而且成本去年已經(jīng)暫估結(jié)轉(zhuǎn)了,去年的暫估數(shù)據(jù)大于實(shí)際數(shù)


?? 追問(wèn)
2021-06-01 16:37
maize老師 解答
2021-06-01 16:39
?? 追問(wèn)
2021-06-01 16:47
maize老師 解答
2021-06-01 16:57
maize老師 解答
2021-06-01 16:57