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醬醬
于2023-05-04 16:34 發布 ??757次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-05-04 16:34
同學你好匯算清繳調增就可以了
醬醬 追問
2023-05-04 16:36
就是22年底我做了暫估(確實也是實際發生,但是沒給對方錢對方不給開發票)借:工程施工-材料款 貸:應付賬款-X公司
樸老師 解答
2023-05-04 16:48
同學你好那你需要先原分錄負數紅沖暫估的
2023-05-05 08:45
沖當期嗎,金額比較大啊,不知道當期夠不夠沖
2023-05-05 09:02
同學你好對的如果暫估金額大于發票金額這個按照收到的發票金額來沖
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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醬醬 追問
2023-05-04 16:36
樸老師 解答
2023-05-04 16:48
醬醬 追問
2023-05-05 08:45
樸老師 解答
2023-05-05 09:02