
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以這樣做賬嗎:借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出);借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
答: 借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄:借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn):即借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項銷項做好再轉(zhuǎn)的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師本月銷項5.34元,進(jìn)項95733.5元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出222.94元,月底用不用做這筆分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5.34 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 222.94 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 95505.22 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)95733.5
答: 你好,月末分錄 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷5.34 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)222.94 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進(jìn)222.94加上5.34 沒有抵完的進(jìn)項留在進(jìn)項稅額明細(xì)中,在下期繼續(xù)抵扣。

