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送心意

文老師

職稱中級職稱

2016-11-29 15:13

我是前期的應交稅費跟我帳對不上,現在我把所有應交稅費項下的余額全部結轉到未交增值稅里了,現在未交增值稅的余額加上減免免的余額剛好等于我的上月國稅申報表的留底稅額這樣對嗎?減免稅是稅控盤的升級費用,稅務局說可以全額抵扣.

文老師 解答

2016-11-29 14:44

實際工作中,如果是有留抵稅額的話,是不需要結轉到未交增值稅的,你現在的余額能和申報表一致也是應該也是沒問題的。
還有你說的免稅,具體是什么性質的減免稅。

文老師 解答

2016-11-29 16:51

減免的部分不進進項稅額,不入進項留抵,是實際需要交納增值稅的時候再直接填主表23欄和附表四的本期減免金額,這樣的話,應該還是有點問題的,你把你每月的認證金額和開票金額和你的進項稅額和銷項稅額核對,找出哪里出錯了,然后調整過來

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上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
實際工作中,如果是有留抵稅額的話,是不需要結轉到未交增值稅的,你現在的余額能和申報表一致也是應該也是沒問題的。 還有你說的免稅,具體是什么性質的減免稅。
2016-11-29 14:44:07
您的分錄錯誤,應該根據實際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49
是的
2016-03-09 14:01:25
是的
2016-03-09 13:59:40
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