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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-26 11:27

你好,你們有進項發票的,可以的。

山丘 追問

2021-05-26 11:30

那要是每個月都抵扣完,不上增值稅會不會有問題

郭老師 解答

2021-05-26 11:32

你好
有風險
稅負達不到的

山丘 追問

2021-05-26 11:37

就是說不可以每個月都抵扣完,或多或少都要上一點增值稅嗎?

郭老師 解答

2021-05-26 11:41

你好,就是需要根據你們的稅負來認證發票。

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你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
同學你好 對的 需要你們承擔
2022-12-23 11:24:21
增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額 銷項稅額=銷項不含稅收入*稅率 進項稅額=進項不含稅金額*稅率 比如購進100萬,稅率16%,進項稅額16 銷售150萬,稅率16%,銷項稅額24 增值稅應納稅額=24-16=8
2018-12-29 14:28:03
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1銷項稅額抵減指的是一般納稅人按照現行增值稅制度規定因扣減銷售額而減少的銷項稅額,只有按一般計稅方法計稅允許差額納稅時才使用銷項稅額抵減核算。. 2待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的,應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額,待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額科目)
2022-09-20 14:16:52
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