
我提問:9月份暫估入賬242萬(生產成本) 9月份的會計分錄是:借:生產成本 242萬 其他應付款-預提增值稅(進項稅)351623.93元 貸:應付賬款(暫估入賬) 2771623.93元 10月份收到原材料發票含稅金額共40萬 收到運輸發票含稅金額共30萬 原材料40萬款,銀行已經支付 請問老師 我這會計分錄應該怎么做 我做分錄是:借:應付賬款(暫估預提增值稅進項稅) 貸:其他應付款(預提增值稅進項稅) 已經付款的 借:應付賬款(暫估)40萬 貸:銀行存款或者現金 40萬 這樣做是否正確
答: 您好,一般暫估入賬是不用計算增值稅的,如果您做了,您的成本不是加大了嗎?如果前面您那樣做了,后面的做法也算正確吧。
9月份暫估入賬242萬(生產成本) 9月份的會計分錄是:借:生產成本 242萬 其他應付款-預提增值稅(進項稅)351623.93元 貸:應付賬款(暫估入賬) 2771623.93元 10月份收到原材料發票含稅金額共40萬 收到運輸發票含稅金額共30萬 原材料40萬款,銀行已經支付 請問老師 我這會計分錄應該怎么做 我做分錄是:借:應付賬款(暫估預提增值稅進項稅) 貸:其他應付款(預提增值稅進項稅) 已經付款的 借:應付賬款(
答: 您好!您這個應該不完全吧。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,我們老板墊付材料款,我在材料發票的單據后面附了張手寫的收老板墊付款的收據,我能不能只做一筆分錄:借:原材料 貸:其他應付款- ?(外賬)還是必須做兩筆分錄?
答: 你好,可以這樣處理的


杜鑫 追問
2016-11-26 11:49
宋生老師 解答
2016-11-26 11:44
宋生老師 解答
2016-11-26 11:47
宋生老師 解答
2016-11-26 11:49