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會計小白
于2021-05-17 09:57 發布 ??465次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2021-05-17 09:58
您好是的,期末留抵稅額可以抵扣的。
會計小白 追問
2021-05-17 10:02
要不是留底的呢?必須對應?例如賣出A產品,不能用B產品進項抵扣
張艷老師 解答
2021-05-17 10:06
例如賣出A產品,不能用B產品進項抵扣--不是的,增值稅進項稅額抵扣不對應產品或服務的。
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增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學這個增值稅申報表直接抵扣了
老師請教個問題 增值稅申報表主表 20行 有期末留底稅額 但是期末未交稅額32行有數據 欠繳稅額行33行有數據 32 33行數據是一樣的 那這行的數據是怎么產生的呢
答: 你好,截圖下你說的申報表,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,增值稅申報表里面有個上期期末留底稅額,是不是就是上月進項勾選的,進項減去銷項的金額,這個金額可以放到第二月繼續抵扣嗎
答: 是進項減去銷項的金額,這個金額可以放到第二月繼續抵扣
老師,想問一下,我們公司上期報增值稅,有留底稅額1000元,本期申報增值稅有2000元,實際繳納1000元,應該怎么做分錄呀,繳款憑證是實際繳納1000元的憑證
討論
老師,申報增值稅報表中的期末留底稅額應該跟我賬上哪幾個科目對上的
我們增值稅申報上期留底稅額是錯的,怎么辦
你好,我們公司上月增值稅申報留底稅額40000,且上月退稅給公司40000,我想問一下本月增值稅申報我怎么處理呢
請問老師 增值稅上個月有留底稅額 我應該申報增值稅時填列在哪里
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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會計小白 追問
2021-05-17 10:02
張艷老師 解答
2021-05-17 10:06