
增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
老師請教個問題 增值稅申報表主表 20行 有期末留底稅額 但是期末未交稅額32行有數(shù)據(jù) 欠繳稅額行33行有數(shù)據(jù) 32 33行數(shù)據(jù)是一樣的 那這行的數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的呢
答: 你好,截圖下你說的申報表,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我們公司上月增值稅申報留底稅額40000,且上月退稅給公司40000,我想問一下本月增值稅申報我怎么處理呢
答: 增值稅申報正常處理就好了,上個月的留抵這不是都已經(jīng)退回來了,這個月有業(yè)務(wù)再按照流程申報就好了


長情的柚子 追問
2019-10-10 09:32
bamboo老師 解答
2019-10-10 09:33
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2019-10-10 09:51
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2019-10-10 10:07