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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-05-08 11:27

你好,調整的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅   , 貸:以前年度損益調整—營業外收入—增值稅減免     

Shirley 追問

2021-05-08 13:04

老師我是把增值稅減免部分計入主營業務收入了,增值稅直接按1%做的,今年匯算清繳前我應該怎樣處理

鄒老師 解答

2021-05-08 13:14

你好,把增值稅減免部分計入主營業務收入了,是之前全部做收入處理,沒有做價稅分離處理的意思嗎?

Shirley 追問

2021-05-08 13:23

分離了 只是沒有把增值稅減免2%的部分做到營業外收入, 都做到主營業務收入了 ,增值稅直接按1%做的 我上面表達錯了

鄒老師 解答

2021-05-08 14:23

你好,沒有把增值稅減免2%的部分做到營業外收入, 都做到主營業務收入了,根據你這個描述,調整的分錄是
借:以前年度損益調整—主營業務收入   , 貸:以前年度損益調整—營業外收入—增值稅減免     

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相關問題討論
需要做匯算清繳 通過調整增加或減少應納稅所得額,從而影響應納所得稅額
2016-05-20 16:27:02
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
首先,應該在納稅申報表中填寫“退役軍人增值稅減免收入所得稅匯算清繳”相關信息,并填寫減免金額,然后確認免稅金額是否正確;其次,在納稅申報表中填寫減免金額,并填寫減免金額;最后,在稅務機關指定的時間內提交納稅申報表,按照有關規定完成退役軍人增值稅減免收入所得稅匯算清繳。
2023-03-22 09:16:13
你好在主表營業外收入里面填寫的需要正常交所得稅。
2022-04-14 11:44:52
同學你好,計入營業外收入一其他中;
2021-11-03 09:48:39
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