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Zero
于2021-05-07 10:12 發布 ??332次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-05-07 10:13
你好有沒有差額,沒有直接發票貼之前后面可以
Zero 追問
2021-05-07 10:14
沒有差額,那就是直接貼在去年最后一個月發的工資就可以了是嗎,你
maize老師 解答
2021-05-07 10:22
是的,是的,是的,是的,
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那勞務費用是管理費用下的嗎?分錄是借管理費用-勞務費,代現金或銀行存款。
答: 你好,是什么情況下發生的勞務費?
那比如之前借管理費用-勞務費 貸銀行存款 現在退回了一部分勞務費 借:銀行存款 貸管理費用-勞務費 這個退回的會計分錄做的正確嗎?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銀行支付勞務費分錄可以借管理費用貸銀行存款不
答: 沒問題, 可以這么做的
我們是民非企業。1.經常要招臨時工幫我們做問卷調查,支出的勞務費用是入管理費用-勞務費還是成本-勞務費?2.如何做分錄?當月計提借:勞務費,貸:應付工資。實際發放借:應付工資,貸:銀行存款。這樣對嗎?還是不能經應付工資?
討論
老師!上個月付了稅控年盤的年費沒有收到發票,直接做的是借:管理費用 貸:銀行存款,那這個月收到發票怎么做分錄?
老師,購買口罩沒有發票怎么做分錄,正常管理費用銀行存款?
繳納房租時候,未收到發票,做的分錄為借:管理費用_房租貸:銀行存款。在收到對方開的發票的時候怎么做分錄
老師:17年預付一萬當時沒收到發票,做賬時借管理費用,貸銀行存款。現在付尾款2萬,收到專票3萬,該怎辦?請祥細怎么做分錄?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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Zero 追問
2021-05-07 10:14
maize老師 解答
2021-05-07 10:22